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      福田區華富街道辦事處2014年度部門決算情況說明

      信息提供日期 : 2015-10-30 00:00來源 : 福田區華富街道辦事處

        一、單位基本情況 

        (一)本單位主要職能是:代表區政府做好所轄區域的計劃生育、社會綜合治理、房屋租賃、市場秩序、安全生產、城市管理、人民調解、統計、擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、精神文明建設、社區文化服務等社會管理和服務等工作。 

        本單位共設17個部門(含辦公室),編制內實有人數78人,編外實有人數0人,雇員實有人數2人,協管員(臨工)實有人數212人,離退休人員17人。 

        (二)2014年度主要工作目標及任務 

        以科學發展觀為指導,以建設法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區為目標,進一步加強和創新社會管理工作,深入社區,傾聽居民群眾呼聲,切實轉變工作理念和工作作風,增強街道工作的針對性和實效性,提升社會建設工作整體水平,著力推動轄區經濟、政治、文化、社會、生態文明建設和黨的建設全面協調發展,共同建設現代化國際化中心城區。 

        二、收入決算說明 

        我街道2014年部門決算總收入11,924.55萬元,其中:財政撥款收入7,990.61萬元(含政府性基金財政撥款148.05萬元),占總收入的67.02%;其他收入1,993.18萬元,占總收入的16.71%;上年結轉收入1,940.76萬元,占總收入的16.27%。 

        三、支出決算說明 

        我街道2014年決算總支出 10,022萬元,其中財政撥款支出8,080.07萬元。2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出1,809.76萬元,占本年財政撥款支出的22.4%(其中工資福利支出1,193.70萬元,商品和服務支出0.85萬元,對個人和家庭的補助支出615.2萬元),項目支出決算6,270.31萬元,占本年財政撥款支出的77.6%。支出項目說明如下: 

        1、醫療衛生與計劃生育支出162.64萬元:該項用于人口和計劃生育事務,包括計生基礎工作、計生協會、計生宣傳教育、人口管理、計生網絡平臺、計生雜項。 

        2、文化體育和傳媒支出29.64萬元:該項用于文化和體育事務,包括體育事務、文化事務、文化站業務等。 

        3、社會和保障就業支出521.8萬元:該項用于行政事業單位離退休、殘疾人就業保障金支出、其他社會保障和就業支出。 

        4、城鄉社區事務支出5,451.76萬元:該項用于城鄉社區管理事務、城鄉社區公共設施、城鄉社區設施支出。 

        5、資源勘探獨立信息等事務支出104.47萬元:該項用于安全生產監管支出;反映轄區安全隱患整治、宣傳、系統學習培訓,地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理工作的支出。 

        四、“三公經費支出說明 

        2014年,福田區華富街道辦事處財政撥款開支的“三公經費全年支出決算33.74萬元,比2013年“三公”經費163.88萬元減少130.14萬元,減少79.41%。減少原因一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步嚴控“三公”經費開支;二是20146月車改后我辦車輛減少29輛,保留11輛公務車;2013年購置2臺公務車,2014年沒有購置公務車。 

        其中:因公出國(境)費決算為2.66萬元,占總經費的7.8%;公務用車購置及運行費支出決算為31.08萬元,占總經費92.2%。具體情況如下: 

        12014年因公出國(境)費決算支出2.66萬元,較20132.68萬元減少0.02萬元,與2013年基本持平。其中2014年全年使用財政撥款安排本單位2個部門出境團組2個、共2人次。開支內容包括:境外業務培訓及考察2.66萬元,主要用于僑務及婦聯赴臺進行業務交流學習考察。 

        22014年公務用車購置及運行維護費決算支出31.08萬元,均為運行維護費支出,2013年公務車運行維護費159.6萬元減少128.52萬元。20141-5月公務車保有量40輛,20146月公務車改革后保留公務用車11輛,全年運行維護費支出31.08萬元,2014年無購置公務車。主要開支包括:開展統計、計生、租賃、勞動、安監、城管執法活動。 

        32014年公務接待費預算6萬元。2014年公務接待費決算0萬元。為貫徹落實《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及根據我市、區嚴控“三公”經費支出有關要求,無符合公務接待費要求的開支,因此2014年無公務接待費開支。 

        五、收支科目名詞解釋 

        1、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。 

        2、其他收入:指在“財政撥款收入”之外取得的收入,主要是上級單位及本級非財政單位撥付的資金。 

        3、上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。 

        4、年末結轉和結余:指以前年度預算安排、因客觀原因發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。 

        5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出。 

        6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

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