福田區(qū)發(fā)展研究中心2014年度部門決算情況說明
信息提供日期 : 2015-10-28 00:00來源 : 區(qū)發(fā)展研究中心
一、部門基本情況
(一)部門機構(gòu)設(shè)置、職能
福田區(qū)發(fā)展研究中心的主要職能是:(一)圍繞全區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展中全局性、綜合性、戰(zhàn)略性、長期性問題開展跟蹤研究和前瞻性研究,對重大政策問題進行可行性研究與論證,提出對策和建議:參與全區(qū)經(jīng)濟與社會發(fā)展中長期規(guī)劃、年度計劃的咨詢論證。(二)加強與國內(nèi)外智囊機構(gòu)和優(yōu)秀專家學(xué)者的溝通、交流與合作,建立多種形式的決策咨詢機制和信息支持系統(tǒng)。(三)匯集經(jīng)濟和社會發(fā)展信息,掌握有關(guān)動態(tài),分析預(yù)測經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,為決策提供信息和依據(jù)。(四)參加重大調(diào)研活動,負(fù)責(zé)或參與相關(guān)重要文件的起草工作;接受委托參與或組織對有關(guān)部門擬定的發(fā)展規(guī)劃進行研究和論證,提出意見和建議。(五)承辦上級交辦的其他事項。
福田區(qū)發(fā)展研究中心部門決算由1個預(yù)算單位組成,即福田區(qū)發(fā)展研究中心本級。
(二)人員構(gòu)成情況
本單位共設(shè)科級部門3個,2014年編制內(nèi)實有人數(shù)7人。
(三)決算年度的主要工作任務(wù)
1、建立決策信息系統(tǒng),向國研網(wǎng)、中經(jīng)網(wǎng)、安邦信息、中國知網(wǎng)、省社科院購買信息服務(wù),為區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)提供信息和決策依據(jù)。
2、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作,開展重大專題調(diào)研,預(yù)計每年自主開展5項課題研究,委托市內(nèi)外研究機構(gòu)開展4項重大調(diào)研,并進行課題評審,形成對策建議。
3、承擔(dān)福田區(qū)決策咨詢委員會日常工作,每年舉辦15-20次專家咨詢論證會,邀請市內(nèi)外專家學(xué)者進行研討和建言獻策,提出相關(guān)對策建議。
4、爭創(chuàng)博士(后)實踐工作基地,每年引入1-2名博士(后)進駐開展課題研究。
5、參與區(qū)委區(qū)政府重要文件的起草工作。
二、收入決算說明
福田區(qū)發(fā)展研究中心2014年部門決算總收入307.95萬元,其中:財政撥款收入245.08萬元,占全年總收入的79.58%;其他收入62.86萬元,占全年總收入的20.41%。
三、支出決算說明
福田區(qū)發(fā)展研究中心2014年部門決算總支出308.16萬元,其中:財政撥款支出245.29萬元,占全年支出的79.60%。
財政撥款支出中,基本支出76.86萬元(主要工資福利支出,商品和服務(wù)支出,對個人和家庭的補助支出),占本年財政撥款支出的31.33%;項目支出168.43萬元,占本年財政撥款支出的68.67%。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2014年我中心財政撥款開支的“三公”經(jīng)費全年支出決算6.18萬元,比2013年“三公”經(jīng)費8.37萬元,減少2.19萬元,減少26.16%,減少原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,進一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。具體說明如下:
(一)因公出國(境)費用支出1.38萬元,相比2013年因公出國(境)費用支出0萬元增加1.38萬元,主要原因是根據(jù)中心工作實際需要與組織人事安排,單位處級干部一名赴美掛職鍛煉的機票費用。
(二)公務(wù)接待費用支出0萬元,相比2013年公務(wù)接待支出2.01萬元減少2.01萬元,主要原因是為貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》,結(jié)合我區(qū)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出有關(guān)要求,相應(yīng)壓減“三公”經(jīng)費支出。
(三)公務(wù)用車購置及運行費支出4.80萬元。2014年度,我中心未有公車購置行為,原有公務(wù)用車兩輛,分別是一輛人貨車及一輛小汽車,運行維護費支出4.80萬元,車均經(jīng)費支出2.40萬元,較上年6.36萬元運行維護費支出減少1.56萬元。
五、收支科目名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入:指預(yù)算單位在“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”之外取得的收入。
3.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
5.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。









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