一、單位概況
本單位主要職能是:福田區衛生監督所于2002年10月成立,是福田區衛生和計劃生育局組織實施衛生監督行政執法的執行機構。貫徹執行《傳染病防治法《等衛生法律法規。福田區食品衛生管理中心成立于2007年1月,與區衛生監督所“職能整合、統一管理”。受區衛計局委托負責對環境衛生、職業衛生、學校衛生、放射衛生、醫療衛生、計生服務等進行監管,對傳染病等實施預防控制,受理衛生許可和執業許可的申請及審核,對管轄的衛生行政處罰案件進行調查取證、提出處罰建議、執行處罰決定;參與對危害公共衛生的醫療事故、重大疫情和突發事件的調查處理,對省市區在轄區內召開的各種大型國際國內會議,實施傳染病預防控制監管工作;對非法行醫場所進行清理和打擊;對無證公共場所進行打擊;對非醫學需要的胎兒性別鑒定和選擇性別的人工終止妊娠行為進行打擊。
本單位共設7個科室,分別為:辦公室(財務)、法制稽查科、績效信息科、監督一科、監督二科、監督三科、監督四科。我所編制數(含食管中心)69人,其中:公務員編44人、職員編10人、雇員編15人。現在崗人數63人,其中:公務員40人、職員8人、雇員8人(含老人老辦法2人)、勞務派遣人員7人。現有退休人員11人。
二、2015年績效情況
2015年,在區委區政府的親切關懷和區衛計局的堅強領導下,區衛生監督所緊緊圍繞全區衛生計生中心工作和全市衛生監督重點工作,堅持“監督就是服務,在服務中監督”的工作理念,嚴格落實《區衛生系統綜合目標管理責任書》和《市公共衛生服務質量整體評估標準》(衛生監督機構)的各項指標,穩步推進各項工作任務,全面提升服務質量、監督水平和管理績效,切實保障轄區居民健康權益,圓滿完成了全年工作任務和各項業務指標。現將績效總體情況報告如下:
2015年,區衛生監督所轄區在檔監督服務對象共3414間,其中醫療機構474間,學校(托幼機構)223間,公共場所1773間,存在職業病危害因素的工業企業179間,放射診療單位38間,另有傳染病監管對象727間;已監督1841間次,其中醫療衛生230間次、學校衛生27間次、環境衛生1199間次、職業衛生113間次、放射衛生5間次,傳染病衛生267間次。
2015年共實施行政處罰179宗,其中警告63宗,罰款116宗,罰款金額22.85萬元。
三、2016年度主要工作目標及任務
(一)將以開展群眾路線教育實踐活動為契機,致力于建設法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區,堅決圍繞區衛計局中心工作,以“一個中心目標、三項重點任務、五項主要措施”作為全年工作主線,依法行政,科學執法,鞏固執法效果,提升執法效能;堅持“監督就是服務,在服務中監督”理念,高效監管和優質服務并重,全面提升服務質量、監督水平和管理績效,切實保障轄區居民群眾健康權益,為建設“衛生強區”“健康城區”做出新的貢獻。
(二)在衛生監督工作中繼續完善機制建設,堅持服務理念,履行醫療衛生、職業衛生、環境衛生、學校衛生、計生服務、傳染病防控等監管職能,強化依法監督,服務群眾、服務社會、服務企業,提高衛生監督效率,維護好轄區公共衛生和醫療衛生秩序,推進衛生監督各項業務提速提效。
四、2016年部門預算情況
2016年本單位部門預算規模為2,114.16萬元,全部為一般公共預算撥款。具體包括:
(一)基本支出1,436.16萬元。具體支出內容如下:
1、人員經費支出1,285.05萬元,主要是在職人員工資福利支出。
2、離退休經費支出151.11萬元,主要是離退休人員工資福利支出。
(二)項目支出678萬元。具體支出內容如下:
1、購置費支出29.94萬元,其中,屬于政府采購項目的是20.87萬元;非政府采購項目9.07萬元;主要用于購置衛生監督業務的零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下:
(1)辦公自動化設備19.37萬元,主要用于購置便攜式打印機9臺*0.2萬元、筆記本電腦4臺*0.8萬元、臺式電腦15臺*0.6萬元、高速掃描儀2臺*0.4萬元、單反相機1臺*2萬元、數碼相機2臺*0.3萬元、A3幅面打印機1臺*0.6萬元、執法記錄儀16臺*0.3萬元、攝像機2臺*0.6萬元。
(2)電器設備1.5萬元,主要用于購置會議室空調1臺*1萬元、辦公室空調1臺*0.5萬元。屬于政府采購項目;詳見表五。
2、業務費支出638.06萬元,主要內容有:
①一般管理事務467.26萬元,主要包括反映維持本部門運轉的基本支出,包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他(含代扣代繳)、女職工計劃生育查環查孕體檢經費;反映職工福利費、教育經費、工會經費和醫療救濟金等支出;反映7名勞務派遣人員(綜合協管員)支出;反映工作用車維修、加油、保險等運行維護費用;反映單位衛生監督人員參加業務培訓、進修、學術交流等相關支出。
②衛生監督專項170.8萬元,主要包括:反映衛生監督重大活動保障項目的辦公、宣傳資料印刷、試劑耗材物資購置,專業圖書資料購置,樣品采集等相關支出;反映標準化建設項目的辦公、宣傳資料印刷、外展購置、專業圖書資料購置、樣品購置、管理協調、設備的維修維護的相關支出;反映衛生監督五大衛生等衛生監督管理項目的辦公、宣傳資料印刷試劑耗材購置、專業圖書資料購置、樣品購置等的相關支出;反映衛生監督應急保障宣傳知識網站建設、媒體監督、邀請專家授課等宣傳資料及刊物編輯印刷等的相關支出;反映衛生監督后勤保障邀請專家授課、食堂伙食安排、人員伙食補助(參照機關人員各項費用標準)等的相關支出。
3、預算準備金10萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等,按照項目支出的5%以內的規模預留。
五、“三公”經費情況說明
2016年“三公”經費預算24.6萬元,與2015年“三公”經費預算持平。
(一)因公出國(境)費用。2016年無預算數,與2015年持平。
(二)公務接待費。2016年預算數3萬元,與2015年持平。
(三)公務用車購置和運行維護費。2016年預算數21.4萬元,其中:公務用車購置費2016年無預算數,與2015年持平;公務用車運行維護費2015年預算數21.6萬元,與2015年持平。
| 表一:收支預算總表 | |||
| 單位:萬元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、一般公共預算撥款收入 | 2,114.16 | 社會保障和就業支出 | 151.11 |
| 二、財政專戶撥款收入 | 行政事業單位離退休 | 151.11 | |
| 三、基金預算撥款收入 | 歸口管理的行政單位離退休 | 151.11 | |
| 四、其他收入 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,963.05 | |
| 公共衛生 | 1,963.05 | ||
| 衛生監督機構 | 1,963.05 | ||
| 本年收入合計 | 2,114.16 | 本年支出合計 | 2,114.16 |
| 上級補助收入 | 對附屬單位補助支出 | ||
| 用事業基金彌補收支差額 | 上繳上年支出 | ||
| 上年結轉、結余 | 結轉下年 | ||
| 收入總計 | 2,114.16 | 支出總計 | 2,114.16 |
| 表二:預算支出表(按功能科目) | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 | 2,114.16 | 1,436.16 | 678.0 | |
| 208 | 社會保障和就業支出 | 151.11 | 151.11 | |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 151.11 | 151.11 | |
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 151.11 | 151.11 | |
| 210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 1,963.05 | 1,285.05 | 678.0 |
| 21004 | 公共衛生 | 1,963.05 | 1,285.05 | 678.0 |
| 2100402 | 衛生監督機構 | 1,963.05 | 1,285.05 | 678.0 |
| 表三:預算支出——基本支出表(按經濟科目) | ||
| 單位:萬元 | ||
| 科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
| 合計 | 1,436.16 | |
| 301 | 工資福利支出 | 1,133.49 |
| 30101 | 基本工資 | 933.74 |
| 30102 | 津貼補貼 | 61.0 |
| 30104 | 社會保障繳費 | 76.65 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 62.1 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 302.67 |
| 30302 | 退休費 | 151.11 |
| 30311 | 住房公積金 | 72.0 |
| 30313 | 購房補貼 | 79.56 |
| 表四:預算支出表(按項目分類) | |||
| 單位:萬元 | |||
| 預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 合計 | 2,114.16 | 2,114.16 | |
| 基本支出 | 1,436.16 | 1,436.16 | |
| 人員經費 | 1,285.05 | 1,285.05 | |
| 離退休經費 | 151.11 | 151.11 | |
| 項目支出 | 678 | 678 | |
| 購置費 | 29.94 | 29.94 | |
| 業務費 | 638.06 | 638.06 | |
| 一般管理事務 | 467.26 | 467.26 | |
| 衛生監督專項 | 170.8 | 170.8 | |
| 預算準備金 | 10 | 10 | |
| 表五:政府采購項目經費預算表 | ||||
| 單位:萬元 | ||||
| 序號 | 預算項目 | 小計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
| 1 | 購置費 | 20.87 | 20.87 | |
| A0301電器設備 | 1.5 | 1.5 | ||
| A0302辦公自動化設備 | 12.2 | 12.2 | ||
| A0304手提電腦 | 3.2 | 3.2 | ||
| A0306攝影器材 | 2.7 | 2.7 | ||
| A0307攝像器材 | 1.27 | 1.27 | ||
| 2 | 業務費 | 78.37 | 78.37 | |
| 一般管理事務 | 78.37 | 78.37 | ||
| C9900其他服務 | 78.37 | 78.37 | ||
| 合計 | 99.24 | 99.24 | ||
| 表六: “三公”經費預算表 | |||||
| 單位:萬元 | |||||
| 單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
| 公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
| 福田區衛生監督所(食品衛生管理中心) | 24.6 | 3.0 | 21.6 | ||
備注:因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理,調配使用,各單位不單獨列報。












