共青團福田區委員會2014年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職能
共青團福田區委員會系統包括共青團福田區委員會本級、福田區青少年活動中心共2家基層單位,福田區青少年活動中心歸入本委核算。共青團福田區委員會本級共設兩部一室,具體為團務部、聯絡部、辦公室。
共青團福田區委員會主要職能是:宣傳貫徹黨的路線、方針、政策以及黨對青年工作的指示;開展調查研究,為區委、區政府制訂青年工作政策提供決策依據,發揮黨和政府與青年聯系的橋梁和紐帶作用;負責全區團的組織建設;負責團干部的選拔、考核、培訓和輸送工作;指導區青年聯合會、區少先隊的日常工作;領導區義工聯工作,加強義工聯建設;指導基層團組織工作等。
(二)人員構成情況
共青團福田區委員會系統8人(含附屬編1人),截至2014年底,實有參公事業編制人數7人(含附屬編1人);事業編制4人,雇員編制2人。
(三)決算年度的主要工作任務
2014年,團區委的主要工作思路是:認真貫徹黨的十八大、團十七大精神,在圍繞中心、服務大局中找準共青團工作的主業,以務實創新的工作彰顯“青春、使命、凝聚、創新”的核心價值理念。
重點在三大方面狠下功夫:一是找準契機,提升服務青年的能力。以群眾路線教育實踐活動為契機,以最大決心、最強力度改作風、強隊伍、抓服務,全面提升服務意識、服務熱情和服務本領。二是把握重點,打造福田共青團工作品牌。抓住被列入20件民生實事、區委區政府重點工作等有利時機,擦亮“青年驛站”、“福田微公益”等重點品牌。繼續深化創新,打造“大愛福田”涉罪未成年人幫教、黨政領導與機關青年“面對面”、青工技能大比武、“青春之約”等新項目。三是創新載體,提升信息化工作水平。打造“福田青年”微信公共服務號和微官網,涵蓋共青團、志愿服務和生活服務三大領域。改版團區委、義工聯網站,搭建網上“青年之家”。
二、收入決算說明
2014年收入決算896.15萬元,其中:財政撥款收入719.85萬元,其他收入176.30萬元。
三、支出決算說明
2014年支出決算882.72萬元,其中,財政撥款支出721.57萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分,基本支出213.91萬元,占29.65%,其中:工資福利支出195.96萬元,對個人和家庭補助17.90萬元,商品和服務支出0.05萬元;項目支出決算507.65萬元,占70.35%,主要支出項目有購置費4.87萬元、一般管理事務支出104.83萬元、共青團工作支出268.68萬元、機關團委事務支出4.47萬元、義工聯活動支出124.81萬元等。
四、“三公”經費支出說明
2014年“三公”經費財政撥款支出共8.69萬元,比2013年“三公”經費30.6萬元減少21.91萬元,減少71.60%,具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0元,與2013年無變化。
2.公務用車購置及運行維護費支出8.53萬元,全部用于保有的3輛公務車的運行維護費用,平均每輛2.84萬元。無報廢、更新購置車輛。公務用車購置及運行維護費支出較2013年的30.5萬元減少21.97萬元,原因:一是2013年新購置車輛一輛,2014年未購置;二是2014年實行公車改革,年末公務用車保有量1部,運行維護費相對減少。
3.公務接待費支出0.16萬元,相比2013年公務接待支出0.1萬元增長0.06萬元,用于兄弟市區對口部門來深開展學習考察、對口交流等活動時的工作性接待支出。全年接待1批次、共12人。
五、收支科目名詞解釋
1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
2.其他收入:指預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”之外取得的收入。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)。
4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
相關政策文件/解讀





