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      福田區沙頭街道辦2015年度預算報告

      信息提供日期 : 2015-03-04 00:00來源 : 福田區沙頭街道辦事處

        本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制,報告所列內容真實完整,依法接受區人大監督。

        報告人:胡敬東

        一、單位概況

        本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、協調社區工作站的工作;抓好社區文化建設;負責街道的人民調解、治安保衛工作;協助有關部門做好民政工作;會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作;協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區開展普法教育工作;負責轄區的城市管理工作;負責研究轄區經濟發展的規劃;配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產等工作;承辦區委、區政府交辦的其他工作。

        本單位共設12個科(含辦公室),編制內實有人數95人,勞務派遣472人,離退休人員23人,公務用車12臺。

        二、2014年績效情況

        2014年,在區委區政府的正確領導下,沙頭街道認真學習上級各項決策部署,圍繞福田區建設“法制化、智慧型、高品質的國際化先導城區”的戰略目標,堅定不移促改革,扎扎實實惠民生,確保各項工作得到落實。

       ?。ㄒ唬┥鐣芾砭C合治理方面:打造基層社會管理服務綜合平臺,落實了“六聯”工作機制和“五個一”運行機制;打造沙頭群防群治“新品牌”工作,調整了各部門職能和人員職責,實現了一個窗口服務、一個平臺受理反饋;完善了公安派出所與出租屋綜管所工作協作的長效機制;建立社區治保會、企事業單位保衛部的治安防范聯動機制, 第一批治保組織建設單位157家;深化特殊人群“落地”服務管理。

        (二)安全生產和消防安全方面:推進“一崗雙責”長效機制建設,認真履行“屬地管理”責任,與社區及轄區各職能部門簽訂《安全管理責任書》,層層抓落實,深化安全生產三級網格管理,為轄區創造良好的安全生產環境;整合利用現有數據信息系統,將轄區企業和“三小場所”納入“信息化、動態化、常態化、網格化”管理,對轄區726家主要企業和場所進行安全生產監督管理,督促企業落實安全主體責任,有效開展隱患排查治理,及時查處安全隱患和違法行為。

        (三)城市管理方面:做好轄區門楣招牌的審批與戶外廣告的管理;大力開展“垃圾不落地”市容環境掃盲行動,全面清理衛生死角,實現市容管理“全覆蓋,無盲點”;以“迅雷行動”為抓手,做好“六亂”整治工作,分階段分片區開展了報刊亭、早餐車、廢品回收點專項整治及亂張貼商業廣告電話的查處工作;做好轄區規劃土地監察工作,一是大力整治上沙、下沙等農民私房集中的社區,二是積極開展市衛執法及國有儲備土地核查;積極做好預防登革熱工作,出動消殺120人次,使用滅蚊藥物0.75噸,使用滅蚊器械118臺次,對蚊蟲孳生地進行全面清理。

        (四)民生服務方面:一是實施積極的就業政策,加強重點人群就業工作,提高職業培訓和就業服務水平。對辦理失業登記的人員安排就業指導培訓,幫組失業人員和就業困難人員重新就業或創業。二是落實各項優撫工作。全面落實低保政策,實現轄區困難群眾全覆蓋;完成殘疾人基本情況普查工作,社會慈善和殘疾人事業穩步發展。三是全面開展落實“民生微實事”項目。天安社區泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交橋2號通道排水工程和金地社區“安裝加固型鋼防撞路樁工程等項目順利實施。

       ?。ㄎ澹h建及基層組織建設方面:進一步推進黨風廉政建設。營造人人參與的積極氛圍,以簽訂廉政責任書為抓手建立領導帶隊巡查常態化制度。進行明察暗訪,共巡查社區200場次。查辦區紀委轉辦件、群眾來電來訪件共250件,回復率100%。整改“四風”突出問題3個。查辦違法違紀案件1件。落實基層建設、民兵整組、民兵軍訓工作,開展區抗震減災綜合演練、軍事日等活動。

        三、2015年度主要工作目標及任務

        2015年,我街道將認真貫徹落實中共中央關于推行依法治國的決定,始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區”的戰略目標,加快建設法治政府,以改革促發展、提質量、增優勢、轉職能為切入點,力爭在民生改善、環境優化、內涵提升等方面取得新進步。以“全面深化改革”為動力,強化穩控能力;以“政府職能轉變”為關鍵,推行民生至上;以“優化城區環境”為支撐,促進依法行政;以“黨風廉政建設”為保障,護航廉潔行政。

        四、2015年部門經費預算

        本單位2015年部門預算規模為12,438.79萬元,全部為一般公共預算。具體情況詳見附表:

      表一:收支預算總表  

      單位:萬元 

      收入 

      支出 

      項目 

      預算數 

      項目 

      預算數 

      一、一般公共預算撥款收入 

      12,438.79 

      文化體育與傳媒支出 

      50.0 

      二、財政專戶撥款收入 

        

        其他文化體育與傳媒支出 

      50.0 

      三、基金預算撥款收入 

        

          其他文化體育與傳媒支出 

      50.0 

      四、其他收入 

        

      社會保障和就業支出 

      781.85 

        

        

        行政事業單位離退休 

      297.83 

        

        

          歸口管理的行政單位離退休 

      297.83 

        

        

        殘疾人就業保障金支出 

      70.3 

        

        

          其他殘疾人就業保障金支出 

      70.3 

        

        

        其他社會保障和就業支出 

      413.72 

        

        

          其他社會保障和就業支出 

      413.72 

        

        

      醫療衛生與計劃生育支出 

      230.0 

        

        

        計劃生育事務 

      230.0 

        

        

          其他計劃生育事務支出 

      230.0 

        

        

      城鄉社區支出 

      11,236.94 

        

        

        城鄉社區管理事務 

      8,016.94 

        

        

          行政運行 

      1,849.24 

        

        

          一般行政管理事務 

      4,487.28 

        

        

          其他城鄉社區管理事務支出 

      1,680.42 

        

        

        城鄉社區公共設施 

      630.0 

        

        

          其他城鄉社區公共設施支出 

      630.0 

        

        

        城鄉社區環境衛生 

      2,490.0 

        

        

          城鄉社區環境衛生 

      2,490.0 

        

        

        其他城鄉社區支出 

      100.0 

        

        

          其他城鄉社區支出 

      100.0 

        

        

      資源勘探信息等支出 

      140.0 

        

        

        安全生產監管 

      140.0 

        

        

          其他安全生產監管支出 

      140.0 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

      本年收入合計 

      12,438.79 

         本年支出合計 

      12,438.79 

      上級補助收入 

        

      對附屬單位補助支出 

        

      用事業基金彌補收支差額 

        

      上繳上年支出 

        

      上年結轉、結余 

        

      結轉下年 

        

           

        

           

        

          收入總計 

      12,438.79 

          支出總計 

      12,438.79 

          

      表二:預算支出表(按功能科目) 

      單位:萬元 

      科目編碼 

      科目 

      合計 

      基本支出 

      項目支出 

      合計 

       

      12,438.79 

      2,147.07 

      10,291.72 

      207 

      文化體育與傳媒支出 

      50.0 

       

      50.0 

        20799 

        其他文化體育與傳媒支出 

      50.0 

       

      50.0 

          2079999 

          其他文化體育與傳媒支出 

      50.0 

       

      50.0 

      208 

      社會保障和就業支出 

      781.85 

      297.83 

      484.02 

        20805 

        行政事業單位離退休 

      297.83 

      297.83 

       

          2080501 

          歸口管理的行政單位離退休 

      297.83 

      297.83 

       

        20860 

        殘疾人就業保障金支出 

      70.3 

       

      70.3 

          2086099 

          其他殘疾人就業保障金支出 

      70.3 

       

      70.3 

        20899 

        其他社會保障和就業支出 

      413.72 

       

      413.72 

          2089901 

          其他社會保障和就業支出 

      413.72 

       

      413.72 

      210 

      醫療衛生與計劃生育支出 

      230.0 

       

      230.0 

        21007 

        計劃生育事務 

      230.0 

       

      230.0 

          2100799 

          其他計劃生育事務支出 

      230.0 

       

      230.0 

      212 

      城鄉社區支出 

      11,236.94 

      1,849.24 

      9,387.7 

        21201 

        城鄉社區管理事務 

      8,016.94 

      1,849.24 

      6,167.7 

          2120101 

          行政運行 

      1,849.24 

      1,849.24 

       

          2120102 

          一般行政管理事務 

      4,487.28 

       

      4,487.28 

          2120199 

          其他城鄉社區管理事務支出 

      1,680.42 

       

      1,680.42 

        21203 

        城鄉社區公共設施 

      630.0 

       

      630.0 

          2120399 

          其他城鄉社區公共設施支出 

      630.0 

       

      630.0 

        21205 

        城鄉社區環境衛生 

      2,490.0 

       

      2,490.0 

          2120501 

          城鄉社區環境衛生 

      2,490.0 

       

      2,490.0 

        21299 

        其他城鄉社區支出 

      100.0 

       

      100.0 

          2129999 

          其他城鄉社區支出 

      100.0 

       

      100.0 

      215 

      資源勘探信息等支出 

      140.0 

       

      140.0 

        21506 

        安全生產監管 

      140.0 

       

      140.0 

          2150699 

          其他安全生產監管支出 

      140.0 

       

      140.0 

       

      表三:預算支出——基本支出表(按經濟科目)

      單位:萬元 

      科目編碼 

      科目 

      基本支出 

      合計 

        

      2,147.07 

      301 

      工資福利支出 

      1593.69 

      30101 

          基本工資 

      223.88 

      30102 

          津貼補貼 

      1033.88 

        30103 

          獎金 

      111.71 

        30104 

          社會保障繳費 

      65.4 

      30107 

          績效工資 

      158.82 

      30199 

          其他工資福利支出 

        

      303 

      對個人和家庭的補助 

      553.38 

        30301 

      離休費 

        

      30302 

          退休費 

      297.83 

      30309 

          獎勵金 

      141.55 

        30311 

          住房公積金 

      114.00 

       

      表四:預算支出表(按項目分類) 

      單位:萬元 

      預算項目 

      合計 

      一般公共預算 

      基金預算 

      合計 

      12,438.79 

      12,438.79 

       

      基本支出 

      2,147.07 

      2,147.07 

       

        人員經費 

      1,849.24 

      1,849.24 

       

        離退休經費 

      297.83 

      297.83 

       

      項目支出 

      10,291.72 

      10,291.72 

       

        購置費 

      70.0 

      70.0 

       

        修繕費 

      125.0 

      125.0 

       

        業務費 

      9,996.72 

      9,996.72 

       

          民生微實事 

      300.0 

      300.0 

       

          文體事務 

      50.0 

      50.0 

       

          轄區其他管理事務 

      1,160.0 

      1,160.0 

       

          綜治維穩安全 

      140.0 

      140.0 

       

          一般管理事務 

      490.21 

      490.21 

       

          社區殘協 

      53.4 

      53.4 

       

          社區工作站 

      1,380.42 

      1,380.42 

       

          城市管理 

      630.0 

      630.0 

       

          民政專項事業 

      413.72 

      413.72 

       

          勞務派遣 

      2,642.07 

      2,642.07 

       

          職業康復 

      16.9 

      16.9 

       

          市容環境衛生 

      2,490.0 

      2,490.0 

       

          計生事務 

      230.0 

      230.0 

       

        預算準備金 

      100.0 

      100.0 

       

        說明: 

        一、購置費70萬元,其中屬于政府采購項目59.13萬元,屬于非政府采購項目10.87萬元,政府采購具體項目如下: 

        1、“電器設備”7.15萬元。主要內容是空調等。 

        2、“辦公自動化設備”51.18萬元。主要內容是電腦、打印機、傳真機、碎紙機、掃描儀等。 

        3、“復印機”0.8萬元。 

        詳見附表五。 

        二、修繕費125萬元,主要內容是:本辦大樓物業管理費和零星維修工程。 

        三、業務費9996.72萬元,主要內容有: 

        1、一般管理事務490.21萬元,主要包括:公用經費、定額經費、因公出國(境)費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務。 

        2、勞務派遣2642.07萬元:反映用于勞務派遣方面的支出(書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員)。 

        3、轄區其它管理事務1160萬元,主要包括:(1)統計工作:反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習,統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。(2)司法工作:反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。(3)黨建紀檢:反映各黨(總)支部日常黨建活動、黨建調研,支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理,兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出。(4)工青婦工作:反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。(5)勞動保障事務:反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。(6)武裝工作:反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。(7)民政雙擁:反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等,民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。 (8)創建工作:反映兩個文明建設活動,“四進社區”示范點文明城市迎檢及文明指數檢查,鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。(9)織網工程:反映織網工程活動方面的支出。(10)社區公益服務項目:反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。(11)人大政協統戰:反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑(臺)務工作等方面的支出。(12)智慧福田專項:反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出,屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。(13)其他事務:反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出,如扶貧幫困、社區學院、人防等。 

        4、計生事務230萬元,主要包括:(1)計生基礎工作:反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。(2)計生協會:反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出;(3)計生宣傳教育:反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。(4)人口管理:反映無業人員獨生子女保健費、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出;(5)計生網絡平臺:反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試;建設網絡信息互聯網;計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出;(6)計生雜項:反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查,社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。 

        5、文體事務50萬元,主要包括:(1)體育事務:反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。(2)文化事務:反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版,春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。(3)文化站業務:反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出(標準:特級文化站每年60萬元,一級文化站每年50萬元) 

        6、城市管理630萬元,主要包括:(1)城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管(查違)、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。(2)房屋租賃管理:反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。(3)轄區物業管理:反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。 

        7、市容環境衛生2490萬元:反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。 

        8、綜治及維穩安全140萬元,主要包括:(1)綜治及維穩:反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。(2)安全管理:反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。 

         9、社區殘協(殘協事務)53.4萬元:反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。 

        10、職業康復中心補貼16.9萬元:反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出、開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助等方面的支出。 

        11、民政專項事業413.72萬元,主要包括:(1)死亡撫恤:反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。(2)傷殘撫恤:反映3-10級傷殘軍人年撫恤金,重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。(3)在鄉復員軍人補貼:反映“五老”定補;老復員軍人定補;參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。(4)老齡事務:反映高齡津貼和老人(含百歲)營養補貼的支出。(5)最低生活保障金:反映最低生活保障金、低?;踞t療補助金和燃氣補貼救助的支出。(6)其他城鎮最低生活救濟支出:反映學費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。(7)其他撫恤支出:反映其他撫恤方面的支出。 

        12、社區工作站1380.42萬元,主要包括:(1)工作站人員:反映社區工作站業務人員的經費支出。(2)工作站辦公事務:反映社區工作站各類辦公事務的支出,包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(含社區老年協會)社會保障、勞動就業、司法(含人民調解)、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。(3)社區圖書館:反映社區圖書館管理的支出。(4)辦公用房租賃:反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。(5)工作站統籌:反映社區工作站工作性統籌方面的支出。(6)社區黨建團建:反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出。(7)社區綜合服務平臺:反映社區綜合服務平臺運營的支出。(8)居委會兼職補貼:反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。(9)黨務工作人員補貼:反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。 

        13、民生微實事300萬元,反映民生微實事的支出。 

        四、預算準備金100萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等,按照項目支出的10%以內的規模預留。    

      表五:政府采購項目經費預算表 

      單位:萬元                                                                                 

      序號 

      預算項目 

      小計 

      一般公共預算 

      基金預算 

      購置費 

      59.13 

      59.13 

       

        

         A0301電器設備 

      7.15 

      7.15 

       

        

         A0302辦公自動化設備 

      51.18 

      51.18 

       

        

         A0309復印機 

      0.8 

      0.8 

       

      修繕費 

      64.77 

      64.77 

       

        

         C1000物業管理 

      64.77 

      64.77 

       

      業務費 

      5,132.07 

      5,132.07 

       

        

         勞務派遣 

      2,642.07 

      2,642.07 

       

        

            C9900其他服務 

      2,642.07 

      2,642.07 

       

        

         市容環境衛生 

      2,490 

      2,490 

       

        

            C9900其他服務 

      2,490 

      2,490 

       

        

             合計 

      5,255.97 

      5,255.97 

       

          

      表六: “三公”經費預算表 

      單位:萬元                                                                                 

      單位名稱 

      “三公”經費財政撥款預算總額 

      因公出國(境)費 

      公務接待費 

      公務用車購置及運行維護費 

      公務用車購置費 

      公務用車運行維護費 

      福田區沙頭街道辦事處 

      46.5 

        

      6.0 

        

      40.5 

        注:因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報。 

        五、“三公經費情況說明 

        1、因公出國(境)費用2015年預算數0元, 2014年因公出國(境)預算0元。 

        2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數40.5萬元,全部為公務用車運行維護費,因2014年實行公車改革政策,較2014年部門預算143.1萬元減少102.6萬元。 

        3、公務接待費2015年部門預算數6萬元,較2014年部門預算10萬元減少4萬元,主要用于相關部門交流學習、檢查指導工作的接待等業務支出。 

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