福田區沙頭街道辦2015年度預算報告
信息提供日期 : 2015-03-04 00:00來源 : 福田區沙頭街道辦事處
本預算報告根據《中華人民共和國預算法》、我單位的職能和主要工作任務編制,報告所列內容真實完整,依法接受區人大監督。
報告人:胡敬東
一、單位概況
本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、協調社區工作站的工作;抓好社區文化建設;負責街道的人民調解、治安保衛工作;協助有關部門做好民政工作;會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作;協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區開展普法教育工作;負責轄區的城市管理工作;負責研究轄區經濟發展的規劃;配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產等工作;承辦區委、區政府交辦的其他工作。
本單位共設12個科(含辦公室),編制內實有人數95人,勞務派遣472人,離退休人員23人,公務用車12臺。
二、2014年績效情況
2014年,在區委區政府的正確領導下,沙頭街道認真學習上級各項決策部署,圍繞福田區建設“法制化、智慧型、高品質的國際化先導城區”的戰略目標,堅定不移促改革,扎扎實實惠民生,確保各項工作得到落實。
?。ㄒ唬┥鐣芾砭C合治理方面:打造基層社會管理服務綜合平臺,落實了“六聯”工作機制和“五個一”運行機制;打造沙頭群防群治“新品牌”工作,調整了各部門職能和人員職責,實現了一個窗口服務、一個平臺受理反饋;完善了公安派出所與出租屋綜管所工作協作的長效機制;建立社區治保會、企事業單位保衛部的治安防范聯動機制, 第一批治保組織建設單位157家;深化特殊人群“落地”服務管理。
(二)安全生產和消防安全方面:推進“一崗雙責”長效機制建設,認真履行“屬地管理”責任,與社區及轄區各職能部門簽訂《安全管理責任書》,層層抓落實,深化安全生產三級網格管理,為轄區創造良好的安全生產環境;整合利用現有數據信息系統,將轄區企業和“三小場所”納入“信息化、動態化、常態化、網格化”管理,對轄區726家主要企業和場所進行安全生產監督管理,督促企業落實安全主體責任,有效開展隱患排查治理,及時查處安全隱患和違法行為。
(三)城市管理方面:做好轄區門楣招牌的審批與戶外廣告的管理;大力開展“垃圾不落地”市容環境掃盲行動,全面清理衛生死角,實現市容管理“全覆蓋,無盲點”;以“迅雷行動”為抓手,做好“六亂”整治工作,分階段分片區開展了報刊亭、早餐車、廢品回收點專項整治及亂張貼商業廣告電話的查處工作;做好轄區規劃土地監察工作,一是大力整治上沙、下沙等農民私房集中的社區,二是積極開展市衛執法及國有儲備土地核查;積極做好預防登革熱工作,出動消殺120人次,使用滅蚊藥物0.75噸,使用滅蚊器械118臺次,對蚊蟲孳生地進行全面清理。
(四)民生服務方面:一是實施積極的就業政策,加強重點人群就業工作,提高職業培訓和就業服務水平。對辦理失業登記的人員安排就業指導培訓,幫組失業人員和就業困難人員重新就業或創業。二是落實各項優撫工作。全面落實低保政策,實現轄區困難群眾全覆蓋;完成殘疾人基本情況普查工作,社會慈善和殘疾人事業穩步發展。三是全面開展落實“民生微實事”項目。天安社區泰然九路公交站新增市政雨水口工程、新洲立交橋2號通道排水工程和金地社區“安裝加固型鋼防撞路樁工程等項目順利實施。
?。ㄎ澹h建及基層組織建設方面:進一步推進黨風廉政建設。營造人人參與的積極氛圍,以簽訂廉政責任書為抓手建立領導帶隊巡查常態化制度。進行明察暗訪,共巡查社區200場次。查辦區紀委轉辦件、群眾來電來訪件共250件,回復率100%。整改“四風”突出問題3個。查辦違法違紀案件1件。落實基層建設、民兵整組、民兵軍訓工作,開展區抗震減災綜合演練、軍事日等活動。
三、2015年度主要工作目標及任務
2015年,我街道將認真貫徹落實中共中央關于推行依法治國的決定,始終圍繞建設“法治化、智慧型、高品質的國際化先導城區”的戰略目標,加快建設法治政府,以改革促發展、提質量、增優勢、轉職能為切入點,力爭在民生改善、環境優化、內涵提升等方面取得新進步。以“全面深化改革”為動力,強化穩控能力;以“政府職能轉變”為關鍵,推行民生至上;以“優化城區環境”為支撐,促進依法行政;以“黨風廉政建設”為保障,護航廉潔行政。
四、2015年部門經費預算
本單位2015年部門預算規模為12,438.79萬元,全部為一般公共預算。具體情況詳見附表:
表一:收支預算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款收入 | 12,438.79 | 文化體育與傳媒支出 | 50.0 |
二、財政專戶撥款收入 |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 50.0 |
三、基金預算撥款收入 |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 50.0 |
四、其他收入 |
| 社會保障和就業支出 | 781.85 |
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| 行政事業單位離退休 | 297.83 |
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| 歸口管理的行政單位離退休 | 297.83 |
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| 殘疾人就業保障金支出 | 70.3 |
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| 其他殘疾人就業保障金支出 | 70.3 |
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| 其他社會保障和就業支出 | 413.72 |
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| 其他社會保障和就業支出 | 413.72 |
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| 醫療衛生與計劃生育支出 | 230.0 |
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| 計劃生育事務 | 230.0 |
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| 其他計劃生育事務支出 | 230.0 |
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| 城鄉社區支出 | 11,236.94 |
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| 城鄉社區管理事務 | 8,016.94 |
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| 行政運行 | 1,849.24 |
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| 一般行政管理事務 | 4,487.28 |
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| 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,680.42 |
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| 城鄉社區公共設施 | 630.0 |
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| 其他城鄉社區公共設施支出 | 630.0 |
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| 城鄉社區環境衛生 | 2,490.0 |
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| 城鄉社區環境衛生 | 2,490.0 |
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| 其他城鄉社區支出 | 100.0 |
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| 其他城鄉社區支出 | 100.0 |
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| 資源勘探信息等支出 | 140.0 |
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| 安全生產監管 | 140.0 |
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| 其他安全生產監管支出 | 140.0 |
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本年收入合計 | 12,438.79 | 本年支出合計 | 12,438.79 |
上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
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用事業基金彌補收支差額 |
| 上繳上年支出 |
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上年結轉、結余 |
| 結轉下年 |
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收入總計 | 12,438.79 | 支出總計 | 12,438.79 |
表二:預算支出表(按功能科目) | ||||
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 | 12,438.79 | 2,147.07 | 10,291.72 | |
207 | 文化體育與傳媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 50.0 | 50.0 | |
208 | 社會保障和就業支出 | 781.85 | 297.83 | 484.02 |
20805 | 行政事業單位離退休 | 297.83 | 297.83 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 297.83 | 297.83 | |
20860 | 殘疾人就業保障金支出 | 70.3 | 70.3 | |
2086099 | 其他殘疾人就業保障金支出 | 70.3 | 70.3 | |
20899 | 其他社會保障和就業支出 | 413.72 | 413.72 | |
2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 413.72 | 413.72 | |
210 | 醫療衛生與計劃生育支出 | 230.0 | 230.0 | |
21007 | 計劃生育事務 | 230.0 | 230.0 | |
2100799 | 其他計劃生育事務支出 | 230.0 | 230.0 | |
212 | 城鄉社區支出 | 11,236.94 | 1,849.24 | 9,387.7 |
21201 | 城鄉社區管理事務 | 8,016.94 | 1,849.24 | 6,167.7 |
2120101 | 行政運行 | 1,849.24 | 1,849.24 | |
2120102 | 一般行政管理事務 | 4,487.28 | 4,487.28 | |
2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 1,680.42 | 1,680.42 | |
21203 | 城鄉社區公共設施 | 630.0 | 630.0 | |
2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 630.0 | 630.0 | |
21205 | 城鄉社區環境衛生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
21299 | 其他城鄉社區支出 | 100.0 | 100.0 | |
2129999 | 其他城鄉社區支出 | 100.0 | 100.0 | |
215 | 資源勘探信息等支出 | 140.0 | 140.0 | |
21506 | 安全生產監管 | 140.0 | 140.0 | |
2150699 | 其他安全生產監管支出 | 140.0 | 140.0 | |
表三:預算支出——基本支出表(按經濟科目) | ||
單位:萬元 | ||
科目編碼 | 科目 | 基本支出 |
合計 |
| 2,147.07 |
301 | 工資福利支出 | 1593.69 |
30101 | 基本工資 | 223.88 |
30102 | 津貼補貼 | 1033.88 |
30103 | 獎金 | 111.71 |
30104 | 社會保障繳費 | 65.4 |
30107 | 績效工資 | 158.82 |
30199 | 其他工資福利支出 |
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303 | 對個人和家庭的補助 | 553.38 |
30301 | 離休費 |
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30302 | 退休費 | 297.83 |
30309 | 獎勵金 | 141.55 |
30311 | 住房公積金 | 114.00 |
表四:預算支出表(按項目分類) | |||
單位:萬元 | |||
預算項目 | 合計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
合計 | 12,438.79 | 12,438.79 | |
基本支出 | 2,147.07 | 2,147.07 | |
人員經費 | 1,849.24 | 1,849.24 | |
離退休經費 | 297.83 | 297.83 | |
項目支出 | 10,291.72 | 10,291.72 | |
購置費 | 70.0 | 70.0 | |
修繕費 | 125.0 | 125.0 | |
業務費 | 9,996.72 | 9,996.72 | |
民生微實事 | 300.0 | 300.0 | |
文體事務 | 50.0 | 50.0 | |
轄區其他管理事務 | 1,160.0 | 1,160.0 | |
綜治維穩安全 | 140.0 | 140.0 | |
一般管理事務 | 490.21 | 490.21 | |
社區殘協 | 53.4 | 53.4 | |
社區工作站 | 1,380.42 | 1,380.42 | |
城市管理 | 630.0 | 630.0 | |
民政專項事業 | 413.72 | 413.72 | |
勞務派遣 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
職業康復 | 16.9 | 16.9 | |
市容環境衛生 | 2,490.0 | 2,490.0 | |
計生事務 | 230.0 | 230.0 | |
預算準備金 | 100.0 | 100.0 | |
說明:
一、購置費70萬元,其中屬于政府采購項目59.13萬元,屬于非政府采購項目10.87萬元,政府采購具體項目如下:
1、“電器設備”7.15萬元。主要內容是空調等。
2、“辦公自動化設備”51.18萬元。主要內容是電腦、打印機、傳真機、碎紙機、掃描儀等。
3、“復印機”0.8萬元。
詳見附表五。
二、修繕費125萬元,主要內容是:本辦大樓物業管理費和零星維修工程。
三、業務費9996.72萬元,主要內容有:
1、一般管理事務490.21萬元,主要包括:公用經費、定額經費、因公出國(境)費、公務用車運行維護費、公務接待費、會議費、培訓費、公務交通補貼、公共交通專項經費、基層黨建、其他一般管理事務。
2、勞務派遣2642.07萬元:反映用于勞務派遣方面的支出(書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員)。
3、轄區其它管理事務1160萬元,主要包括:(1)統計工作:反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習,統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。(2)司法工作:反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。(3)黨建紀檢:反映各黨(總)支部日常黨建活動、黨建調研,支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理,兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出。(4)工青婦工作:反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓等項目的支出。(5)勞動保障事務:反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。(6)武裝工作:反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。(7)民政雙擁:反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等,民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。 (8)創建工作:反映兩個文明建設活動,“四進社區”示范點文明城市迎檢及文明指數檢查,鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。(9)織網工程:反映織網工程活動方面的支出。(10)社區公益服務項目:反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。(11)人大政協統戰:反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑(臺)務工作等方面的支出。(12)智慧福田專項:反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出,屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。(13)其他事務:反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出,如扶貧幫困、社區學院、人防等。
4、計生事務230萬元,主要包括:(1)計生基礎工作:反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。(2)計生協會:反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出;(3)計生宣傳教育:反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。(4)人口管理:反映無業人員獨生子女保健費、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出;(5)計生網絡平臺:反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試;建設網絡信息互聯網;計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出;(6)計生雜項:反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查,社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。
5、文體事務50萬元,主要包括:(1)體育事務:反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。(2)文化事務:反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版,春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。(3)文化站業務:反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出(標準:特級文化站每年60萬元,一級文化站每年50萬元)
6、城市管理630萬元,主要包括:(1)城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管(查違)、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。(2)房屋租賃管理:反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。(3)轄區物業管理:反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。
7、市容環境衛生2490萬元:反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
8、綜治及維穩安全140萬元,主要包括:(1)綜治及維穩:反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。(2)安全管理:反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。
9、社區殘協(殘協事務)53.4萬元:反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。
10、職業康復中心補貼16.9萬元:反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出、開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助等方面的支出。
11、民政專項事業413.72萬元,主要包括:(1)死亡撫恤:反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。(2)傷殘撫恤:反映3-10級傷殘軍人年撫恤金,重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。(3)在鄉復員軍人補貼:反映“五老”定補;老復員軍人定補;參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。(4)老齡事務:反映高齡津貼和老人(含百歲)營養補貼的支出。(5)最低生活保障金:反映最低生活保障金、低?;踞t療補助金和燃氣補貼救助的支出。(6)其他城鎮最低生活救濟支出:反映學費、疾病及臨時救助等項目扶助支出。(7)其他撫恤支出:反映其他撫恤方面的支出。
12、社區工作站1380.42萬元,主要包括:(1)工作站人員:反映社區工作站業務人員的經費支出。(2)工作站辦公事務:反映社區工作站各類辦公事務的支出,包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(含社區老年協會)社會保障、勞動就業、司法(含人民調解)、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。(3)社區圖書館:反映社區圖書館管理的支出。(4)辦公用房租賃:反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。(5)工作站統籌:反映社區工作站工作性統籌方面的支出。(6)社區黨建團建:反映社區工作站黨建、團建工作人員工作方面的支出。(7)社區綜合服務平臺:反映社區綜合服務平臺運營的支出。(8)居委會兼職補貼:反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。(9)黨務工作人員補貼:反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。
13、民生微實事300萬元,反映民生微實事的支出。
四、預算準備金100萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等,按照項目支出的10%以內的規模預留。
表五:政府采購項目經費預算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 預算項目 | 小計 | 一般公共預算 | 基金預算 |
1 | 購置費 | 59.13 | 59.13 | |
| A0301電器設備 | 7.15 | 7.15 | |
| A0302辦公自動化設備 | 51.18 | 51.18 | |
| A0309復印機 | 0.8 | 0.8 | |
2 | 修繕費 | 64.77 | 64.77 | |
| C1000物業管理 | 64.77 | 64.77 | |
3 | 業務費 | 5,132.07 | 5,132.07 | |
| 勞務派遣 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
| C9900其他服務 | 2,642.07 | 2,642.07 | |
| 市容環境衛生 | 2,490 | 2,490 | |
| C9900其他服務 | 2,490 | 2,490 | |
| 合計 | 5,255.97 | 5,255.97 | |
表六: “三公”經費預算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
單位名稱 | “三公”經費財政撥款預算總額 | 因公出國(境)費 | 公務接待費 | 公務用車購置及運行維護費 | |
公務用車購置費 | 公務用車運行維護費 | ||||
福田區沙頭街道辦事處 | 46.5 |
| 6.0 |
| 40.5 |
注:因公出國(境)費和公務用車購置費由區財政統籌控制,各單位不單獨列報。
五、“三公”經費情況說明
1、因公出國(境)費用2015年預算數0元, 2014年因公出國(境)預算0元。
2、公務用車購置及運行費2015年部門預算數40.5萬元,全部為公務用車運行維護費,因2014年實行公車改革政策,較2014年部門預算143.1萬元減少102.6萬元。
3、公務接待費2015年部門預算數6萬元,較2014年部門預算10萬元減少4萬元,主要用于相關部門交流學習、檢查指導工作的接待等業務支出。









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