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      福田區沙頭街道辦事處2016年度部門預算報告

      信息提供日期 : 2016-03-16 00:00來源 : 福田區沙頭街道辦事處

       

        一、單位概況 

        本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、協調社區工作站的工作;抓好社區文化建設;負責街道的人民調解、治安保衛工作;協助有關部門做好民政工作;會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作;協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區開展普法教育工作;負責轄區的城市管理工作;負責研究轄區經濟發展的規劃;配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產等工作;承辦區委、區政府交辦的其他工作。 

        本單位內設辦公室、社會事務科、城市管理科、計劃生育科、組織宣傳科、安監科(安監執法中隊)、綜治辦、武裝部、紀工委、工會、共青團、婦聯。并設立司法所、街道執法隊、社區服務中心、出租屋管理所。編制內實有人數91人,勞務派遣實有人數412人,離退休人員26人,社區工作站定員實有人數66人。 

        二、2015年績效情況 

        2015年,在區委區政府領導下,沙頭街道認真貫徹上級各項決策部署,帶領轄區廣大黨員干部和群眾扎實開展街道各項工作。     

        (一)深化改革,推進、完善“標準化示范社區建設”改革項目。“標準化示范社區建設”改革項目是我街道的重點改革項目,一是基本完成標準化體系文件初稿,為“標準化示范社區建設”提供了理論基礎。標準化體系文件中的社區黨建工作清單、社區政務清單和社區服務清單,是標準化工作的基礎。目前,已根據清單完成“黨建工作指引”、“政務操作規程”和“服務產品說明”的編制工作,共梳理社區事務155項,其中黨建工作38項、政務60項、服務57項。二是完成金地社區居民公共服務與參與需求調研,為“標準化示范社區建設”提供數據支撐。我街道在金地社區金海灣花園等11個小區,針對青少年、老年人、深戶男士、深戶女士、來深建設者等五類人群,開展了為期12天的問卷調查。按照常住人口20%比例,共發出問卷2453份,收回問卷2427份,合格問卷2326份。通過調研數據研究分析,發現在社區專業服務、個性化服務,以及社區自治組織亟待發育等方面存在問題,將在下一步實施過程中進行改善。三是發起成立社區服務聯盟,為“標準化示范社區建設”提供服務保障。目前,我們已完成服務聯盟的手冊、實施方案、章程、計劃的編寫以及標識設計等工作,并已有廣東省婚姻家庭咨詢師協會、深圳讀書會、深圳晚報等50家機構意向加盟成為社區服務聯盟成員。四是新增天安社區為試點,重點推進黨建標準化建設。在以金地社區為試點的基礎上,新增天安社區作為黨建標準化建設的試點社區,重點推進黨建標準化建設工作。     

        (二)積極推動基層黨建工作。一是開展492次駐點領導普遍直接聯系群眾活動,黨員“政治生日會”108場,圓滿完成了教育實踐活動整改落實情況“回頭看”工作;二是制定并下發了《沙頭街道落實“黨建工作責任制”實施方案》及八大子方案,為沙頭街道全年基層黨建工作做好規劃;三是書記項目“黨員E家”微信平臺已通過測試,并于9月正式上線,注冊的兩新黨員月1300人,開展的特色活動和支部會議等共96場次;四是開展“三嚴三實”專題教育,累計安排黨課62場,發放學時登記卡約1600張,每月向一個社區送專題講座;五是貫徹落實中央、省委、市委和區委精神,進一步強化基層治理,成立街道基層治理領導小組、基層治理辦公室;六是根據《福田區基層黨建創新專項資金使用管理暫行辦法》的相關規定,成立街道專家評審團,通過評審專家的初審、再審、黨工委會議討論,最終評出9個項目作為街道2015年基層黨建創新項目。     

        (三)民生“微實事”工作有序開展。按上級要求及《沙頭街道“我的事情我做主、百姓事情百家辦”活動實施細則》(辦法),通過社區黨組織、工作站、居委會、社區家園網、居民議事會、轄區“兩代表一委員”、“三議三公開”等形式廣泛征集意見。截至目前,共收集“微實事”項目68項,經甄選和歸納匯總整理,確定“微實事”項目56項(其中,服務類32項,工程類24項)。如:天安社區的建立天安數碼城兒童游樂場項目,該項目政府資金僅投入9.5萬元,撬動社會資金2萬元,建成后方便轄區內的居民,特別是有老人、兒童的家庭互動交流活動;沙頭街道社區籃球交流賽暨廣東省第二屆萬村居籃球賽沙頭街道選拔賽,豐富了轄區居民的業余生活,促進其身心健康,贏得了轄區企業的大力支持,撬動社會資金13萬元。     

        (四)城市管理執法取得階段性進展。我街道以專項行動為契機,以集中整治為手段,以重點區域為窗口,積極推進環衛專項、戶外廣告、無證單車租賃點、余泥渣土、揚塵污染、夜間燒烤、非學歷教育培訓機構及無證午托班、養犬管理、控煙等“十大整治”。多次聯合區城管局、天安派出所等單位針對車公廟片區開展了“凌晨行動”“拔釘行動”“攻堅行動”等大規模的清理整治行動,嚴打違法“釘子戶”,累計清理各類早餐檔、燒烤檔、占道經營等584檔,扣押各類經營性工具700余件,片區市容秩序在短時間內煥然一新,轄區居民社會滿意度顯著提升。 

        三、2016年度主要工作目標及任務 

        2016年,我們將按照“馬上就辦、真抓實干、辦就辦成、滴水穿石”的指示精神,進一步推進、完善標準化社區建設等改革項目,努力做好黨建責任制的落實,嚴格開展三嚴三實教育,做好做實書記項目,加大督查力度,層層傳導壓力,嚴肅查處發生在群眾身邊的“四風”和腐敗問題,繼續扎實推進“民生微實事”等各項工作,為實現福田區打造高品質綜合環境,以優環境促改革、強法治、聚高端、惠民生、增內涵、提品質、樹形象,全面建設一流國際化中心城區的目標而努力。 

        (一)重拳出擊,狠抓黨建責任制落實。把抓黨建工作情況作為對黨組織班子成員年度考核的重要內容,樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的責任意識。堅持定性與定量、年終考核與平時考核相結合的方式,對考評成績落后的后進黨組織,予以通報批評,對其主要責任人要進行誡勉談話;同等條件下,基層黨建突出的黨組織、個人優先評優。 

        (二)研學結合,深入開展“三嚴三實”專題教育。要戒虛、戒偽、戒浮、戒空,堅持講實話、出實招、辦實事、務實效、求實績。進一步強化作風建設,把作風建設的著力點真正放到研究解決改革發展穩定中的重大問題上,放到研究解決群眾生產生活的緊迫問題上,放到研究解決黨的建設中的突出問題上。     

        (三)集思廣益,做好每一件“民生微實事”。加大“民生微實事”的推廣力度,認真甄選和確定“微實事”項目,切實體民情順民意,做好惠民實事。     

        四、2016年部門預算情況 

        2016年本單位部門預算規模為16,905.75萬元,全部為一般公共預算撥款。具體包括: 

        (一) 基本支出2,734.75萬元。具體支出內容如下: 

        1.人員支出2,304.87萬元,主要是在職人員工資福利支出。 

        2.離退休經費支出429.88萬元,主要是離退休人員工資福利支出。 

        (二)項目支出14,171萬元。具體支出內容如下: 

        1.購置費支出50萬元,其中:屬于政府采購項目的40萬元;非政府采購10萬元,主要用于購置沙發、辦公桌椅、照相機等零星辦公設備開支。政府采購項目具體如下: 

        ①辦公自動化設備21.83萬元,主要用于購置電腦22臺,掃描儀15臺,打印機10臺等; 

        ②電器設備6.05萬元,主要用于購置空調11臺; 

        ③速印機8萬元。 

        ④復印機2.6萬元。 

        ⑤網絡設備1.52萬元。 

        2.修繕費支出110萬元,主要內容是:本辦大樓物業管理費和零星維修工程。 

        3.業務費支出13,911萬元,主要內容有:  

        (1)社區工作站1,392萬元,主要包括: 

        ①工作站人員:反映社區工作站業務人員經費的支出。 

        ②工作站辦公事務:反映社區工作站各類辦公事務的支出,包括計劃生育、出租屋綜管、城市管理、安全綜治、民政民務(含社區老年協會)、社會保障、勞動就業、司法(含人民調解)、文化體育、工會婦聯、青少年、關心下一代、統計、征兵武裝、僑聯、殘聯社康、食品監督、民防工作、精神文明、社區物業管理、業委會、科普宣傳、財務管理和檔案等工作。 

        ③社區圖書館:反映社區圖書館管理的支出。 

        ④辦公用房租賃:反映社區工作站辦公用房租賃經費的支出。 

        ⑤工作站統籌:反映社區工作站統籌性工作方面的支出。 

        ⑥社區黨建團建:反映社區黨建、團建工作方面的支出。 

        ⑦社區綜合服務平臺:反映社區綜合服務平臺運營的支出。 

        ⑧居委會兼職補貼:反映社區工作站居委會兼職人員經費的支出。 

        ⑨黨務工作人員補貼:反映社區工作站黨務工作人員經費的支出。 

        (2)一般管理事務685.77萬元,主要包括: 

        ①公用經費:反映維持本部門正常運轉的基本公用開支,包括按照財務會計制度規定的不符合固定資產確認標準的日常辦公用品及書報雜志、單位一般印刷、電話網絡郵電費用及其他(含代扣代繳)。 

        ②職工福利費:反映職工福利費和醫療救濟金等支出。 

        ③工會經費:反映工會經費支出。 

        ④因公出國(境)費:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。 

        ⑤公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。 

        ⑥公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。 

        ⑦會議費:反映會議中按規定開支的房租費、伙食補助費以及文件資料的印刷費、會議場地租用費等。 

        ⑧培訓費:反映各類培訓支出。 

        ⑨績效考核經費:反映單位績效考核評估應用經費。 

        ⑩公務交通補貼:反映車改單位按車改方案規定按月發放的適度交通補貼費用。 

        ?公共交通專項經費:根據車改單位全年公務交通補貼總額按一定比例安排用于單位集體公務活動、公務接待、重大應急突發事件處理等公共交通開支。 

        ?基層黨建:反映單位開展基層黨建活動的支出,按照不低于本單位行政業務費用的3-5%安排。 

        ?其他一般管理事務:反映除上述經費以外的維持本部門正常運轉的其他雜項支出。 

        (3)勞務派遣2,844萬元:反映用于勞務派遣方面的支出(書畫社長、藝術團長、體育專干、文化館長、街道黨建組織員、社區黨建組織員、街道勞動保障員、工會工作者、人大助理員、黨建聯絡員、街道圖書管理員、社區圖書管理員、勞動監察協理員、街道就業協理員、執法協管員、綜合協管員),屬于政府采購項目。 

        (4)轄區其它管理事務1,238萬元,主要包括: 

        ①統計工作:反映各類統計調查、城調聯誼活動、統計各常規報表、單位年報培訓、統計專業負責人外出業務培訓學習,統計宣傳、統計執法等各項統計工作方面的支出。 

        ②司法工作:反映信訪、社區矯正、安置幫教、社區普法宣傳教育及人民調解、骨干業務培訓、法律服務、法律進社區、與律師事務所結對子等司法項目的支出。 

        ③黨建紀檢:反映各黨(總)支部日常黨建活動、黨建調研,支部書記黨員、入黨積極分子業務知識培訓、黨建聯席會系列活動、“七一”系列活動、機關黨員及退休黨員活動、慰問困難黨員和老黨員、黨建網維護管理、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢業務培訓、黨風廉政建設宣傳教育進社區、紀檢信訪巡查件辦理,兩新教育、兩新書記補貼和兩新組建等項目的支出。 

        ④工青婦工作:反映扶貧幫困、社區老人健身活動、基層干部培訓、生老病故慰問、轄區工會聯誼、團員教育、“三八”系列活動、全年婦報訂閱、基層婦女干部培訓、關心下一代及義工工作經費等項目的支出。 

        ⑤勞動保障事務:反映迎檢、年終考核工作、勞動和社會保障政策、法規宣傳、失業人員招聘、法律法規大講座及宣傳、勞資糾紛及退休人員社會管理等項目的支出。 

        ⑥武裝工作:反映民兵日常教育、軍事訓練、坑道維護、應急作戰指揮部日常開支、八一慰問、武裝征兵、民防工作等項目的支出。 

        ⑦民政雙擁:反映節日慰問困難戶、低保戶、優撫對象等,民政業務培訓、轄區慰問工作、雙擁工作、殘聯工作、殯葬改革宣傳和管理、綜合康復及殘聯康復站、社區服務中心運營、社區老人日照中心運營、房租及義務兵家屬補助、居委會換屆選舉等項目的支出。  

        ⑧創建工作:反映兩個文明建設活動、“四進社區”示范點、文明城市迎檢及文明指數檢查、鄰里節、讀書月和創建精神文明先進示范區等各項創建活動方面的支出。 

        ⑨織網工程:反映織網工程活動方面的支出。 

        ⑩社區公益服務項目:反映組織低保、優撫和低保邊緣戶參加社區公益服務項目方面的支出。 

        ?人大政協統戰:反映人大、政協委員會聯絡室和街道統戰僑(臺)務工作等方面的支出。 

        ?智慧福田專項:反映按現行經費渠道保障的“智慧福田”街道工作平臺配套設備采購及宣傳、網絡推廣、培訓等運營費用等方面的支出,屬政府投資項目范疇的按規定報發改立項建設。 

        ?其他事務:反映除上述活動外未單列項目和轄區其他管理事務方面的支出,如扶貧幫困、社區學院、人防等。 

        (5)計生事務160萬元,主要包括: 

        ①計生基礎工作:反映轄區計生工作總結表彰活動、街道年終計生考核獎等計生經常性基礎工作考核、檢查獎勵以及迎接國家、省、市、區各項檢查活動方面的支出。 

        ②計生協會:反映創建街道、社區工作站先進計生協會、計生協會聯誼、計生協會年終表彰先進、節目座談會等計生協會工作方面的支出。 

        ③計生宣傳教育:反映各種宣傳日計生宣傳、計生文藝專項演出、宣傳欄制作、宣傳資料印制、計生業務培訓、計生法規培訓教育以及和計生有關的宣傳教育培訓工作方面的支出。 

        ④人口管理:反映無業人員獨生子女保健費、無業、下崗人員及流動人員落實避孕措施獎勵、節育措施節育者醫療費、落實宮內節育器、人流、引產、結扎獎勵補助等免費醫療活動方面的支出。 

        ⑤計生網絡平臺:反映計生科和社區工作站網絡信息化建設、調試;建設網絡信息互聯網;計生科和社區工作站電腦、打印機更新維護保養等網絡信息化建設管理活動方面的支出。 

        ⑥計生雜項:反映計生服務站工作及活動、計生服務站改造擴建活動、計生崗位津貼、計生困難家庭補助、計生信訪調查,社區生育文化中心開辦和營運及計生各類機動費用的支出。 

        (6)文體事務40萬元,主要包括: 

        ①體育事務:反映舉辦街道社區體育運動會、老人體育節、組織轄區舉辦體育活動、組織參加市、區各種體育比賽等體育進社區活動方面的支出。 

        ②文化事務:反映舉辦各種書法展、美術、攝影、文化交流、培訓、講座、畫冊出版,春節義務寫對聯等社區服務、合唱節、街道圖書館運營等文化事業支出。 

        ③文化站業務:反映特級文化站、一級文化站各項工作、文化廣場各項活動、文藝演出、宣傳教育培訓、文化站設施購置、文化墻制作費用、社區文化網絡建設維護及管理營運等各項活動方面的支出(標準:特級文化站每年60萬元,一級文化站每年50萬元) 

        (7)城市管理745萬元,主要包括: 

        ①城市管理:反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管網清源活動、轄區公共場所消毒、綠化、市容市貌管理、處理數字化信息系統、市區“雙賽”清潔深圳月、開展轄區愛國衛生運動、落實門前“三包”工作、“除四害”迎接全國衛生城市檢查、三防包括購置搶險求助設備、防止山體塌方、處理安置疏散山邊地危險地人員、慰問環衛及以工代賑人員、最適合人宜居創建、轄區零星綠化等小額市政工程、環境衛生管理、市容環境考核、城市執法、土地監管(查違)、愛國衛生、環衛工具房、水景項目維護等城市管理方面的支出。 

        ②房屋租賃管理:反映出租屋普查及信息采集、稽查訴訟工作、辦公場所、信息系統及設備維護、宣傳、培訓、租用網絡、工作網格管理、信息自主申報等房屋租賃活動方面的支出。 

        ③轄區物業管理:反映處理業主管理單位的矛盾和糾紛、定期組織社區工作人員學習物業管理政策、法規和業務咨詢培訓及法律服務等方面的支出。 

        (8)市容環境衛生2,463萬元:反映按合同支付的城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出,屬于政府采購項目。 

        (9)綜治及維穩安全110萬元,主要包括: 

        ①綜治及維穩:反映維護社會穩定治理、社區治安巡防、禁毒及預防青少年犯罪宣傳、維穩綜合及轄區單位治保人員培訓、610教育及維穩、社區警務室和群防群治等方面的支出。 

        ②安全管理:反映轄區安全隱患整治、宣傳培訓、地質災害整治、安全社區創建等安全生產監督及管理方面的支出。 

        (10)社區殘協(殘協事務)54.6萬元:反映社區專職委員經費及社區殘疾人活動等方面的支出。 

        (11)職業康復20萬元:反映職業康復中心管理費、水電費、管理人員工資的支出、開展殘疾人到職康中心工療、娛療、日間照料出勤補助等方面的支出。 

        (12)民政專項事業1,138.63萬元,主要包括: 

        ①死亡撫恤:反映“三屬”定期定量撫恤金及優撫金的支出。 

        ②傷殘撫恤:反映3-10級傷殘軍人年撫恤金、重點3級傷殘軍人每月護理費和在職轉在鄉傷殘軍人月定補的支出。 

        ③在鄉復員軍人補貼:反映“五老”定補、老復員軍人定補、參戰涉核人員定補金和無軍籍職工代管代發工資等補助支出。 

        ④老齡事務:反映高齡(含百歲)老人營養補貼的支出。 

        ⑤最低生活保障金:反映最低生活保障金、低保基本醫療補助金和燃氣補貼救助的支出。 

        ⑥其他城鎮社會救助的支出:反映學費、疾病及臨時救助和養育等項目扶助支出。 

        ⑦其他撫恤支出:反映其他撫恤方面的支出。 

        ⑧義務兵優待金:反映義務兵家屬優待金的支出。 

        ⑨其他民政支出:反映救災救助宣傳方面、殯葬改革宣傳和工作、社區鄰里節活動等業務的支出。 

        ⑩社區服務中心項目經費:反映社區服務中心項目區級政府采購資金的支出,屬于政府采購項目。 

        ?老年人托養中心項目經費:反映老年人托養中心建設、運營的支出。 

        (13)民生微實事2400萬元,反映民生微實事的支出。 

        (14)就業專項資金620萬元,反映轄區再就業專項支出。 

        4.預算準備金100萬元,主要用于年度預算中不可預見的政策性支出等,按照項目支出的5%以內的規模預留。 

        五、“三公”經費情況說明 

        2016年“三公”經費預算46.5萬元,和2015年“三公”經費預算持平。 

        (一)因公出國(境)費用。2016年預算數0萬元。與2015年持平,為進一步規范因公出國(境)經費管理,我區因公出國(境)經費完全按零基預算的原則由區外事辦和財政局統籌控制,調配使用,因此單位2016年因公出國(境)經費預算數為零。 

        (二)公務接待費。2016年預算數6萬元,與2015年持平。 

        (三)公務用車購置和運行維護費。2016年預算數40.5萬元,其中:公務用車購置費2016年預算數0萬元,與2015年持平;公務用車運行維護費2016年預算數40.5萬元,與2015年持平。 

      表一:收支預算總表 

      單位:萬元                                                                              

      收入 

      支出 

      項目 

      預算數 

      項目 

      預算數 

      一、一般公共預算撥款收入 

      16,905.75 

      文化體育與傳媒支出 

      40.0 

      二、財政專戶撥款收入 

        

        其他文化體育與傳媒支出 

      40.0 

      三、基金預算撥款收入 

        

          其他文化體育與傳媒支出 

      40.0 

      四、其他收入 

        

      社會保障和就業支出 

      2,263.11 

        

        

        行政事業單位離退休 

      429.88 

        

        

          歸口管理的行政單位離退休 

      429.88 

        

        

        就業補助 

      620.0 

        

        

          其他就業補助支出 

      620.0 

        

        

        殘疾人就業保障金支出 

      74.6 

        

        

          其他殘疾人就業保障金支出 

      74.6 

        

        

        其他社會保障和就業支出 

      1,138.63 

        

        

          其他社會保障和就業支出 

      1,138.63 

        

        

      醫療衛生與計劃生育支出 

      160.0 

        

        

        計劃生育事務 

      160.0 

        

        

          其他計劃生育事務支出 

      160.0 

        

        

      城鄉社區支出 

      14,332.64 

        

        

        城鄉社區管理事務 

      11,124.64 

        

        

          行政運行 

      2,304.87 

        

        

          一般行政管理事務 

      5,027.77 

        

        

          其他城鄉社區管理事務支出 

      3,792.0 

        

        

        城鄉社區公共設施 

      745.0 

        

        

          其他城鄉社區公共設施支出 

      745.0 

        

        

        城鄉社區環境衛生 

      2,463.0 

        

        

          城鄉社區環境衛生 

      2,463.0 

        

        

      資源勘探信息等支出 

      110.0 

        

        

        安全生產監管 

      110.0 

        

        

          其他安全生產監管支出 

      110.0 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

         

        

      本年收入合計 

      16,905.75 

         本年支出合計 

      16,905.75 

      上級補助收入 

        

      對附屬單位補助支出 

        

      用事業基金彌補收支差額 

        

      上繳上年支出 

        

      上年結轉、結余 

        

      結轉下年 

        

           

        

           

        

          收入總計 

      16,905.75 

          支出總計 

      16,905.75 

          

      表二:預算支出表(按功能科目)  

      單位:萬元                                                                                 

      科目編碼 

      科目 

      合計 

      基本支出 

      項目支出 

          合計 

        

      16,905.75 

      2,734.75 

      14,171.0 

      207 

      文化體育與傳媒支出 

      40.0 

        

      40.0 

        20799 

        其他文化體育與傳媒支出 

      40.0 

        

      40.0 

          2079999 

          其他文化體育與傳媒支出 

      40.0 

        

      40.0 

      208 

      社會保障和就業支出 

      2,263.11 

      429.88 

      1,833.23 

        20805 

        行政事業單位離退休 

      429.88 

      429.88 

        

          2080501 

          歸口管理的行政單位離退休 

      429.88 

      429.88 

        

        20807 

        就業補助 

      620.0 

        

      620.0 

          2080799 

          其他就業補助支出 

      620.0 

        

      620.0 

        20860 

        殘疾人就業保障金支出 

      74.6 

        

      74.6 

          2086099 

          其他殘疾人就業保障金支出 

      74.6 

        

      74.6 

        20899 

        其他社會保障和就業支出 

      1,138.63 

        

      1,138.63 

          2089901 

          其他社會保障和就業支出 

      1,138.63 

        

      1,138.63 

      210 

      醫療衛生與計劃生育支出 

      160.0 

        

      160.0 

        21007 

        計劃生育事務 

      160.0 

        

      160.0 

          2100799 

          其他計劃生育事務支出 

      160.0 

        

      160.0 

      212 

      城鄉社區支出 

      14,332.64 

      2,304.87 

      12,027.77 

        21201 

        城鄉社區管理事務 

      11,124.64 

      2,304.87 

      8,819.77 

          2120101 

          行政運行 

      2,304.87 

      2,304.87 

        

          2120102 

          一般行政管理事務 

      5,027.77 

        

      5,027.77 

          2120199 

          其他城鄉社區管理事務支出 

      3,792.0 

        

      3,792.0 

        21203 

        城鄉社區公共設施 

      745.0 

        

      745.0 

          2120399 

          其他城鄉社區公共設施支出 

      745.0 

        

      745.0 

        21205 

        城鄉社區環境衛生 

      2,463.0 

        

      2,463.0 

          2120501 

          城鄉社區環境衛生 

      2,463.0 

        

      2,463.0 

      215 

      資源勘探信息等支出 

      110.0 

        

      110.0 

        21506 

        安全生產監管 

      110.0 

        

      110.0 

          2150699 

          其他安全生產監管支出 

      110.0 

        

      110.0 

          

      表三:預算支出——基本支出表(按經濟科目) 

      單位:萬元                                                                             

      科目編碼 

      科目 

      基本支出 

          合計 

        

      2,734.75 

      301 

      工資福利支出 

      2,103.75 

        30101 

        基本工資 

      1,903.09 

        30102 

        津貼補貼 

      111.02 

        30104 

        社會保障繳費 

      89.64 

      303 

      對個人和家庭的補助 

      631.0 

        30302 

        退休費 

      429.88 

        30311 

        住房公積金 

      131.04 

        30313 

        購房補貼 

      70.08 

          

      表四:政府采購項目經費預算表 

      單位:萬元                                                                                 

      序號 

      預算項目 

      小計 

      一般公共預算 

      基金預算 

      1 

      購置費 

      40 

      40 

        

        

         A0301電器設備 

      6.05 

      6.05 

        

        

         A0302辦公自動化設備 

      21.83 

      21.83 

        

        

         A0308速印機 

      8 

      8 

        

        

         A0309復印機 

      2.6 

      2.6 

        

        

         A1004網絡設備 

      1.52 

      1.52 

        

      2 

      修繕費 

      64.78 

      64.78 

        

        

         C1000物業管理 

      64.78 

      64.78 

        

      3 

      業務費 

      6,057 

      6,057 

        

        

         勞務派遣 

      2,844 

      2,844 

        

        

            C9900其他服務 

      2,844 

      2,844 

        

        

         城市管理 

      390 

      390 

        

        

            C9900其他服務 

      390 

      390 

        

        

         市容環境衛生 

      2,463 

      2,463 

        

        

            C9900其他服務 

      2,463 

      2,463 

        

        

         民政專項事業 

      360 

      360 

        

        

            C9900其他服務 

      360 

      360 

        

        

             合計 

      6,161.78 

      6,161.78 

        

          

      表五: “三公”經費預算表 

      單位:萬元                                                                                 

      單位名稱 

      “三公”經費財政撥款預算總額 

      因公出國(境)費 

      公務接待費 

      公務用車購置及運行維護費 

      公務用車購置費 

      公務用車運行維護費 

      福田區沙頭街道辦事處 

      46.5 

        

      6.0 

        

      40.5 

        備注:因公出國(境)經費由區外事辦和財政局統籌管理,調配使用,各單位不單獨列報。 

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