福田區華強北街道辦事處2014年度預算報告
信息提供日期 : 2014-02-28 00:00來源 :
一、單位概況
本單位主要職能是:貫徹執行黨和國家的路線、方針、政策以及市、區的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施;指導、協調社區工作站的工作;抓好社區文化建設;負責街道的人民調解、治安綜合治理工作;協助有關部門做好民政工作;會同有關部門做好轄區內常住和流動人口的管理及計劃生育工作;協助武裝部門做好轄區民兵訓練和公民服兵役工作;負責在轄區開展普法教育工作;負責轄區的城市管理工作;配合有關部門做好轄區內的三防、搶險救災、安全生產等工作;承辦區委、區政府交辦的其他工作。
本單位共設4科1室、租賃所、執法隊、司法所,編制內實有人數83人,雇員實有人數8人,協管員(臨工)實有人數486人,離退休人員17人。
二、2013年績效情況
2013年,街道按區委區政府的要求基本完成本年工作任務,主要表現如下:
(一)緊緊圍繞“科學、嚴格、精細、長效”的方針,以華強北地鐵施工圍擋、城市更新改造為契機,以“立足實干、講求創新,突出重點、兼顧全面”為抓手,開展一系列宣傳活動,堅決推進嚴格執法、規范執法、文明執法,各項工作取得較好成效;
(二)以市容環境綜合考核為目標,以全面提升華強北環境品質,打造最干凈、最美麗、最有序城市為目標,大力推進城市管理精細化、常態化,各項工作取得新成效;
(三)堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針,強化“一崗雙責”責任意識認真貫徹落實安全生產法律法規,繼續深入開展“安全生產年”活動,扎實開展安全生產執法和宣傳教育,完善預防安全事故長效機制,全轄區安全生產形勢保持了總體穩定;
(四)始終貫徹“立足社區、知民情、解民難”的核心宗旨,根據轄區實際情況不斷探索社區服務工作新方法和新路子,以“求真務實、與時俱進”的精神,努力為社區居民服務,強化居家養老和社會救助工作,落實低保人員、殘疾人、優撫對象等各種補助,推進社區建設和物業管理等民生工作。
三、2014年度主要工作目標及任務
2014年,街道以確保轄區安全穩定為前提;以提升華強北商業圈形象為重點;以建設公平市場環境為基礎;以推動電子第一街持續繁榮為目標。重點抓好以下七個方面的工作:
(一)認真開展以為民務實清廉為主題的黨的群眾路線教育實踐活動。
(二)扎實推進城市更新進程。
(三)加快轉型升級步伐,充分評估,深入調研,為市、區兩級對華強北轉型升級的頂層設計和前瞻規劃做好基礎性工作。
(四)持續開展華強北商圈品牌宣傳系列活動,聚集商圈人氣,提升商圈品牌形象,確保商圈穩定和繁榮發展。
(五)積極發揮老年人日照中心、殘疾人康復中心、荔村社區服務中心、文化站等新建民生項目的服務功能,提供專業、優質的社會服務,創新富有特色的社區服務模式。
(六)推動街道公共事務管理委員會規范化運作,力爭在2014年底實現轄區公共事務管理的全覆蓋。
(七)大力加強轄區綜合整治,確保地鐵圍擋施工期間在綜治維穩、安全生產、城市管理三方面的高壓管控。
四、2014年部門經費預算
2014年預算總規模為7272.10萬元,其中公共預算撥款7,181.02萬元,基金預算撥款91.08萬元,詳見附表:
表一:收支預算總表
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
| 一、財政預算內撥款 | 7,272.10 | 一般公共服務 | 188.00 |
| 二、財政專戶撥款 |
| 人口與計劃生育事務 | 188.00 |
| 三、事業收入 |
| 其他人口與計劃生育事務支出 | 188.00 |
| 四、事業單位經營收入 |
| 文化體育與傳媒 | 62.00 |
| 五、其他收入 |
| 其他文化體育與傳媒支出 | 62.00 |
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| 其他文化體育與傳媒支出 | 62.00 |
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| 社會保障和就業 | 483.57 |
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| 行政事業單位離退休 | 44.09 |
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| 歸口管理的行政單位離退休 | 44.09 |
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| 殘疾人就業保障金支出 | 91.08 |
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| 其他殘疾人就業保障金支出 | 91.08 |
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| 其他社會保障和就業支出 | 348.40 |
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| 其他社會保障和就業支出 | 348.40 |
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| 城鄉社區事務 | 6,418.53 |
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| 城鄉社區管理事務 | 5,035.53 |
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| 行政運行 | 1,488.60 |
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| 一般行政管理事務 | 2,784.60 |
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| 其他城鄉社區管理事務支出 | 762.33 |
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| 城鄉社區公共設施 | 400.00 |
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| 其他城鄉社區公共設施支出 | 400.00 |
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| 城鄉社區環境衛生 | 983.00 |
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| 城鄉社區環境衛生 | 983.00 |
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| 資源勘探電力信息等事務 | 120.00 |
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| 安全生產監管 | 120.00 |
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| 其他安全生產監管支出 | 120.00 |
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| 本年收入合計 | 7,272.10 | 本年支出合計 | 7,272.10 |
| 上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
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| 用事業基金彌補收支差額 |
| 上繳上級支出 |
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| 上年結轉、結余 |
| 結轉下年 |
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| 收 入 總 計 | 7,272.10 | 支 出 總 計 | 7,272.10 |
表二:預算支出表(按功能科目)
| 科目編碼 | 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
| 合計 |
| 7,272.10 | 1,532.69 | 5,739.41 |
| 201 | 一般公共服務 | 188.00 |
| 188.00 |
| 20112 | 人口與計劃生育事務 | 188.00 |
| 188.00 |
| 2011299 | 其他人口與計劃生育事務支出 | 188.00 |
| 188.00 |
| 207 | 文化體育與傳媒 | 62.00 |
| 62.00 |
| 20799 | 其他文化體育與傳媒支出 | 62.00 |
| 62.00 |
| 2079999 | 其他文化體育與傳媒支出 | 62.00 |
| 62.00 |
| 208 | 社會保障和就業 | 483.57 | 44.09 | 439.48 |
| 20805 | 行政事業單位離退休 | 44.09 | 44.09 |
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| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 44.09 | 44.09 |
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| 20860 | 殘疾人就業保障金支出 | 91.08 |
| 91.08 |
| 2086099 | 其他殘疾人就業保障金支出 | 91.08 |
| 91.08 |
| 20899 | 其他社會保障和就業支出 | 348.40 |
| 348.40 |
| 2089901 | 其他社會保障和就業支出 | 348.40 |
| 348.40 |
| 212 | 城鄉社區事務 | 6,418.53 | 1,488.60 | 4,929.93 |
| 21201 | 城鄉社區管理事務 | 5,035.53 | 1,488.60 | 3,546.93 |
| 2120101 | 行政運行 | 1,488.60 | 1,488.60 |
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| 2120102 | 一般行政管理事務 | 2,784.60 |
| 2,784.60 |
| 2120199 | 其他城鄉社區管理事務支出 | 762.33 |
| 762.33 |
| 21203 | 城鄉社區公共設施 | 400.00 |
| 400.00 |
| 2120399 | 其他城鄉社區公共設施支出 | 400.00 |
| 400.00 |
| 21205 | 城鄉社區環境衛生 | 983.00 |
| 983.00 |
| 2120501 | 城鄉社區環境衛生 | 983.00 |
| 983.00 |
| 215 | 資源勘探電力信息等事務 | 120.00 |
| 120.00 |
| 21506 | 安全生產監管 | 120.00 |
| 120.00 |
| 2150699 | 其他安全生產監管支出 | 120.00 |
| 120.00 |
表三:三公經費預算表
| 單位編碼 | 單位名稱 | 合計 | 交通費 | 因公出國 | 公務接待 |
| 合計 |
| 1,043,500.00 | 969,000.00 |
| 74,500.00 |
| 152001 | 福田區華強北街道辦事處 | 1,043,500.00 | 969,000.00 |
| 74,500.00 |









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